9月1日,公司副总经理舒泽山主持召开了2021年度国资公司财务专项检查工作总结暨再担保系统整改工作部署会。会上,财务管理部传达了国资公司《关于财务专项检查整改事项的通知》和《关于2021年财务专项检查工作情况的报告》要求,简要回顾了本年度财务专项检查工作情况,并通报了本次专项检查国资系统内所发现的问题。各子公司财务负责人对本年度财务专项检查作了简要汇报。
公司副总经理舒泽山听取汇报后对国资公司本次专项检查进行了总结:一方面要及时总结好的经验做法,不断完善管理机制,比如:承上启下、组织协调、信息传递、交流分享,专题沟通;另一方面要结合自身情况,不断完善制度体系建设,提高制度设计和执行的有效性,特别是制度的执行要严格、要到位,形成正向反馈的管理闭环。舒泽山副总经理还对下一步整改工作提出五点要求:一是认真学习领会国资公司提出的整改意见、建议,扎实准确地举一反三,以确保认识到位,整改到位;二是做好牵头工作,加强组织、沟通、协调,取得相关部门配合支持,共同整改到位;三是加强学习,善于取经,以改代学,以改代训,在实践中切实提高财务管理水平;四是在制度建设、长效机制建设上多下功夫,抓好制度执行,做好财务监督,提高效率,事半功倍;五是凡事预则立不预则废,工作要有前瞻性,也要经常回头看,不断总结、提高。
会上,财务管理部还传达了市国资委《关于开展降杠杆、降“两金”等专项检查工作的通知》、国资公司《关于开展整治国有企业财务会计信息虚假问题专项行动有关工作的通知》精神, 要求下属子公司按照通知要求,完成好各项工作。
公司财务管理部相关人员,国华担保、国旭小贷和信用公司财务负责人参加了会议。