召开落实国资公司财务专项检查工作阶段小结

  • 2021年05月12日

 

    5月11日,公司副总经理舒泽山主持召开再担保财务系统落实国资公司财务专项检查工作自查和检查情况阶段小结。此次总结会是在3月份以来,公司财务管理部按照国资公司专项检查要求组织全系统财务工作人员进行专项自查、形成自查报告,并对所属三家子公司自查情况进行现场检查的基础上召开的。会上,财务管理部相关同志对检查结果进行了汇报,提出了意见和建议。

    舒泽山副总经理对财务工作提出三点要求:一是将本次检查结果向所属子公司及时反馈,要求按照反馈意见及时整改,并做好迎接国资公司检查的准备,通过检查可及时发现并解决问题,同时查漏补缺、取长补短、互相吸取经验,进一步优化工作思路,助力再担保系统财务工作高质量发展;二是积极响应国资公司借调人员协助开展财务专项检查工作,被借调的财务人员要以干代训,完成好任务的同时,带着学习取经心态,进一步汲取国资公司体系内各兄弟单位好经验好做法;三是公司财务管理部现场检查同志全程参与了此次专项工作,从组织、部署、执行到总结反馈,希望部门内部做好梳理总结,争取对每位参与者系统、独立地处理工作有所启发和收获。